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Recebemos de Marisol Vestuário SA MSL - SC os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.Emissão: 17/04/2026 Dest./Rem.: DN MULTIMARCAS LTDA Valor Total: R$ 6.302,28 NF-e
Nº. 000991207
Série 005
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Marisol Vestuário SA MSL - SC

Rua Bernardo Dornbusch, 1400
Vila Lalau - CEP: 89256901
Jaraguá do Sul - SC
Fone: 214733726000
DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
- ENTRADA
- SAÍDA
1
Nº. 0000991.207Série 005Folha 1/1
CHAVE DE ACESSO4226 0402 0454 8700 0154 5500 5000 9912 0710 4129 9530
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃOInd.eft.emp.mer.rem.util.pr.ind.ñ tran.est.adq.mer / PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO242260172788872 - 2026-04-17T09:32:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL255139993 INSCRIÇÃO MUNICIPAL29189 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  CNPJ02045487000154
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIALDN MULTIMARCAS LTDA CNPJ / CPF58253301000107 DATA DE EMISSÃO17/04/2026
ENDEREÇORUA GUSTAVO GELEY, 69 BAIRRO / DISTRITOFAZENDA ARICANDUVA CEP08275590 DATA DA SAÍDA / ENTRADA17/04/2026
MUNICÍPIOSão Paulo UFSP FONE / FAX11953533191 INSCRIÇÃO ESTADUAL151723906118 HORA DA SAÍDA / ENTRADA12:14:18
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS6.302,28 VALOR DO ICMS756,28 BASE DE CÁLC. ICMS S.T.0,00 VALOR DO ICMS SUBST.0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO0,00 V. ICMS UF REMET.0,00 V. FCP UF DEST.0,00 VALOR DO PIS91,50 V. TOTAL PRODUTOS6.302,28
VALOR DO FRETE0,00 VALOR DO SEGURO0,00 DESCONTO0,00 OUTRAS DESPESAS0,00 VALOR TOTAL IPI0,00 V. ICMS UF DEST.0,00 V. TOT. TRIB0,00 VALOR DA COFINS421,49 V. TOTAL DA NOTA6.302,28
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIALSPEED CARGO ENCOMENDAS LTDA EPP FRETE POR CONTA
0-Emit. 1-Dest.
1
CÓDIGO ANTT  PLACA DO VEÍCULO  UF  CNPJ / CPF05003180000189
ENDEREÇORUA MARIA DEMATHE NAGEL 21 MUNICÍPIOJARAGUA DO SUL UFSC INSCRIÇÃO ESTADUAL 
QUANTIDADE30 ESPÉCIEVolume MARCA  NUMERAÇÃO  PESO BRUTO401,600 PESO LÍQUIDO401,600
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QTDE. VALOR
UNITÁRIO
VALOR
DESCONTO
VALOR
TOTAL
B.CÁLC.
ICMS
VALOR
ICMS
VALOR
IPI
ALÍQ.
ICMS
ALÍQ.
IPI
000000000060100789 PUNHO STRONG PRETO ABSOLUTO 01101 SERV- 60062200 0300 6125 KG 85,30 12,31 1.050,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000060100789 PUNHO STRONG PRETO ABSOLUTO 01101 SERV- 60062200 0300 6125 KG 85,30 12,31 1.050,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000020201835 INSUMOS UTILIZADOS- 38099190 0300 6125 UN 241,30 3,63 875,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000060100790 PUNHO STRONG OFF WHITE 80105 SERVIND- 60062200 0300 6125 KG 98,00 5,84 572,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000020201835 INSUMOS UTILIZADOS- 38099190 0300 6125 UN 33,00 5,12 168,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000060100791 PUNHO STRONG MARINHO 66146 SERVIND- 60062200 0300 6125 KG 66,50 14,52 965,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000060100791 PUNHO STRONG MARINHO 66146 SERVIND- 60062200 0300 6125 KG 66,50 14,52 965,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000000000020201835 INSUMOS UTILIZADOS- 38099190 0300 6125 UN 185,60 3,52 653,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO